ইউপিফরম- ক
ইউনিয়নপরিষদেরবার্ষিকবাজেট
পাঁচগাওইউনিয়নপরিষদটংগীবাড়ীথানা/ মুন্সীগঞ্জজেলা
অর্থবছর২০১৪-২০১৫
প্রাপ্তি |
পরবর্তীবছরেরবাজেট (২০১৪-২০১৫) |
চলতিবছরেরবাজেট/ সংশোধিতবাজেট (২০১৩-২০১৪) |
পূর্ববতীবছরেরপ্রকৃত (২০১২-২০১৩) |
জের |
|
|
|
ক) নিজস্বউত্স ১) ইউনিয়নকর, রেইটওফিস ক) বসতবাড়িরবাত্সরিকমূল্যেরউপরকর হাল= খ) বসতবাড়িরবাত্সরিকমূল্যেরউপরকর বকেয়= |
৫,৮৩,১৩৩ ৮,৩৭,৩৪১ |
৩,৭০,০০০ ৭,০০,০০০ |
৮৩,৫৫০ |
২) ব্যবসাপেশাওজীবীকারউপরকর |
২০,০০০ |
২০,০০০ |
১৪,৫০০ |
৩) বিনোদনককর |
|
|
|
ক) সিনেমারউপরকর |
|
|
|
খ) যাত্রা,নাটকওঅন্যান্যবিনোদনঅনুষ্ঠানেরউপরকর |
|
|
|
৪)পরিষদকতৃর্কইস্যুকৃতলাইসেন্সওপারমিটফিস |
|
|
|
৫) ইজরাবাবদপ্রাপ্তি: |
|
|
|
ক) হাটবাজারইজরাবাবদপ্রাপ্তি |
৩০,০০০ |
৫০,০০০ |
|
খ) েফরিঘাটইজরাবাবদপ্রাপ্তি |
৪০,০০০ |
৪০,০০০ |
৪০,০০০ |
গ) জলমহলইজরাবাবদপ্রাপ্তি |
|
|
|
৬) েমাটরযানব্যাতীতঅন্যান্যযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস |
১৫,০০০ |
১০,০০০ |
|
৭) অন্যান্য |
|
|
|
ক) েখায়ার |
|
|
|
খ)জন্ম-মৃত্যুসার্টিফিকেট |
৫০,০০০ |
১০,০০০ |
|
গ) গ্রামআদালতফি |
১,০০০ |
১,০০০ |
|
ঘ) এনজিওবাবেসরকারিপ্রতিষ্ঠানেরঅনুদান |
|
|
|
ঙ) জনগনেরঅংশীদারিত্ববাসহায়কচাঁদা |
|
|
|
খ) সরকারিসূত্রেঅনুদান |
|
|
|
১) উন্নতখাত |
|
|
|
ক) কৃষি |
|
|
|
খ) স্বাস্থ্যওপয়: প্রনালী |
|
|
|
গ) রাস্তানির্মানওমেরামত |
৮,০০,০০০ |
১১,২০,০০০ |
|
ঘ) গৃহনিমার্নওমেরামত |
|
|
|
ঙ) অন্যান্যথেকে/ বর্ধিতথোকবরাদ্দএলজিএসপি |
৮,০৫,০০০ |
১০,১৮,৪০৮ |
|
২) সংস্থাপন |
|
|
|
ক) েচয়ারম্যানও সদ্যবৃন্দেরভাতা |
৪,২৪,০০০ |
১,৫৫,৭০০ |
|
খ) েসক্রেটারী ওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনওভাতা |
৪,৭২,৭৩২ |
৪,৪৮,৪০০ |
|
৩) অন্যান্য |
|
|
|
ভূমিহস্তান্তরকর১% |
৭,৪২,১০০ |
৮,০০,০০০ |
৭,৪৬,৬০০ |
গ) স্থানীয়সরকারসূত্রে |
|
|
|
১) উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা/এডিপি |
৫০,০০০ |
১০,১০,০০০ |
|
২) জেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা |
|
|
|
৩) অনান্যঅতিদরিদ্রকর্মসূচী কর্মসংস্থান |
৭,৪০,০০০ |
২,৩১,০০০ |
|
সর্বমোট= |
৬০,৬০,৩০৬ |
৫৯,৮৪,৫০৮ |
৮,৯০,৮০০ |
ব্যয় |
পরর্বতীবছরেরবাজেট (২০১৪-২০১৫) |
চলতিবছরেরবাজেট/ সংশোধিতবাজেট (২০১৩-২০১৪) |
পূর্ববতীবছরেরপ্রকৃত (২০১২-২০১৩) |
রাজস্ব |
|
|
|
১) সংস্থাপনব্যয় |
|
|
|
সমাপনীজের |
|
|
৫৮,৬০২ |
ক) েচয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতাহালবকেয়া |
৪,২৪,০০০ |
৬,৪০,৭২৫ |
৯৭৫৫ |
খ) কর্মকর্তাওকর্মচারীদেরবেতন ও ভাতাঈদবোনাসসহ |
৪,৭২,৭৩২ |
৪,৪৮,৪০০ |
|
গ)ট্যাক্সআদায়সংস্থাপনব্যয় |
২,৮৪,০৯৪ |
২,০৫,০০০ |
১,৩৬০ |
ঘ) আনুসাঙ্গিক |
৫০,০০০ |
১০,০০০ |
৩,৩৫০ |
১) স্টেশনারী |
৫০,০০০ |
১০,০০০ |
১৪,৬৬১ |
২) বিবিধ |
|
|
১,৪৪১ |
২) উন্নয়ন |
|
|
|
ক)র্পূতকাজ |
|
|
|
১)কৃষিপ্রকল্পপ |
১,১৪,৯০০ |
|
|
২) স্বাস্থ্যওপয়: প্রনালীব্যবস্থা |
১,৬০,০০ |
|
|
৩) রাস্তানির্মান/মেরামত |
৩৫,০৪,৫৮০ |
৩,৫০,০০০ |
৬,৯৭,৪০০ |
৪) গৃহনির্মান/মেরামত |
|
|
|
৫) শিক্ষা |
৪,৫০,০০০ |
৩,৮০,০০০ |
|
৬) অন্যান্যকাঠেরপুলনির্মান/মেরামত |
৪,০০,০০০ |
৪,০০,০০০ |
৪,৮৭,০০০ |
৩৷অন্যান্যবিদ্যুত্বিল |
২০,০০০ |
২০,০০০ |
১৩,২৮২ |
ক) নিরিক্ষাব্যয় |
২০,০০০ |
২০,৩৮৩ |
|
খ) অন্যান্য |
১,১০,০০০ |
|
৪২,২৩৯ |
সর্বমোট= |
৬০,৬০,৩০৬ |
৫৯,৮৪,৫০৮ |
৮,৯০,৮০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS